为了进一步规范单位财务行为,加强财务管理,查找财务管理中存在的问题,提升财务管理水平。2023年7月,磴口县人民检察院聘请第三方审计机构开展内部审计工作。
此次审计主要针对2022年度单位财务管理、党风廉政建设、内部控制制度、“三重一大"、"三公经费"、检察业务经费、政府采购和固定资产管理等方面进行了全面审计。审计人员通过查阅各类财务凭证、账本、报表、管理制度等资料,对低值易耗品管理不规范、报销凭证不规范等具体问题进行了反馈并建议及时整改。
审计工作结束
审计工作结束后, 院党组书记、检察长白和平及时召开党组会,听取意见反馈。要求财务工作:要认真对审计中发现的问题进行整改,尽快将整改工作落到实处;按照新的法规和财务管理制度,结合单位实际,进一步修改完善财务报销等管理办法。
财务人员还针对审计提出的问题,结合单位实际,利用周一例会对全院检察人员进行了财务制度培训。主要从费用报销原则、常见费用报销注意事项及标准、规范填写报销凭证等方面进行讲解。
今后,财务人员要以此次审计为契机,认真履行岗位职责,加强财务知识的学习,提升自身综合能力,确保规范高效安全做财务工作。